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2017年度河南省社科联部门预算公开

河南省社科联  2017-02-22

  目 录

  第一部分 省社科联概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 省社科联 2017 年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:省社科联 2017 年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

省社科联概况

  一、省社科联主要职责

  省社科联是省委领导下的全省社会科学界的学术性人民团体,是省委、省政府联系全省社会科学界的桥梁和纽带,是各团体会员和民办社科研究机构的业务管理部门,是促进全省哲学社会科学繁荣发展的重要力量。

  省社科联的主要职责和基本任务主要有以下几点:

  一是开展党的理论、路线、方针、政策以及哲学社会科学知识的研究、宣传和普及工作。

  二是履行对团体会员及省级民办社科研究机构的业务管理、服务和监督职责,组织和推动各团体会员、民办社科研究机构以及重点联系单位开展学术研究和学术活动,促进国内外学术交流。同时,推动和促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作。

  三是组织和推动全省社科界为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议,开展咨询服务等各种智力开发活动,促进社科研究成果的转化和应用。

  四是开展社会科学课题调研、社会科学优秀成果评审活动和社会科学优秀专家、学术带头人评选活动,对社会科学工作先进单位和先进个人予以表彰。

  二、省社科联预算单位构成

  省社科联部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

  1.省社科联机关本级

  2.省社科联挂靠学会

  3.省社会科学活动中心

  4.河南社会科学杂志社

第二部分

省社科联2017年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  省社科联2017年收入总计2009.3万元,支出总计2009.3万元,与2016年相比,收、支总计各增加234.8万元,增长13.23%。主要原因:根据省社科联工作需要,增加了当年的人员经费和项目经费支出预算。

  二、收入预算总体情况说明

  省社科联2017年收入合计2009.3万元,其中:一般公共预算1895.6万元;其他收入105万元; 部门财政性资金结转8.7万元。

  三、支出预算总体情况说明

  省社科联2017年支出合计2009.3万元,其中:基本支出1237.4万元,占61.58%;项目支出771.9万元,占38.42%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  省社科联2017年一般公共预算收支预算1895.6万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加249.8万元,增长15.18%,主要原因:根据省社科联工作需要,增加了当年的人员经费和项目经费支出预算;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  省社科联2017 年一般公共预算支出年初预算为1895.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出588.6万元,占31.05%;教育(类)支出10万元,占0.53%;科学技术(类)支出926.3万元,占48.87%;社会保障和就业(类)支出252.3万元,占13.31%;医疗卫生与计划生育(类)支出59万元,占3.11%;住房保障(类)支出59.4万元,占3.13%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  省社科联2017年一般公共预算基本支出1237.4万元,其中:人员经费1010.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费227.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、 “三公”经费支出预算情况说明

  我单位2017 年“三公”经费预算为60万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少27万元。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费30万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年增加0万元。主要原因:我单位因公出国(境)计划与2016年持平。

  (二)公务用车购置及运行费27万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费27万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2016 年增加0万元,主要原因:我单位无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少27万元,主要原因:因公务用车改革,加之严格控制车辆运行费用,省社科联公车运行维护费用较上年减少。

  (三)公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年增加0万元。主要原因:省社科联公务接待计划与上年持平。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  省社科联2017年机关运行经费支出预算184.2万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要等。

  (二)政府采购支出情况

  2017年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  根据《河南省财政厅关于编制2014年省级部门预算(草案)的通知》(豫财预﹝2013﹞200号)文件中“仅有一般性项目支出的部门,不再开展项目绩效评价”的要求,省社科联项目均为一般性项目,因此,2016年,省社科联共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2017年,省社科联拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

第三部分

名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

省社科联2017年度部门预算表

  01表 2017年部门收支总体情况表

  02表 2017年部门收入总体情况表

  03表 2017年部门支出总体情况表

  04表 2017年财政拨款收支总体情况表

  05表 2017年一般公共预算支出情况表

  06表 2017年一般公共预算基本支出情况表

  07表 2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  08表 2017年政府性基金支出情况表