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2015年度河南省社科联部门决算

河南省社科联  2016-10-31

  目 录

  第一部分 省社科联概况

  一、省社科联主要职责

  二、省社科联决算单位构成

  第二部分 省社科联2015 年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 省社科联2015 年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  省社科联概况

  一、省社科联主要职责

  省社科联是省委领导下的全省社会科学界的学术性人民团体,是省委、省政府联系全省社会科学界的桥梁和纽带,是各团体会员和民办社科研究机构的业务管理部门,是促进全省哲学社会科学繁荣发展的重要力量。

  省社科联的主要职责和基本任务主要有以下几点:

  一是开展党的理论、路线、方针、政策以及哲学社会科学知识的研究、宣传和普及工作。

  二是履行对团体会员及省级民办社科研究机构的业务管理、服务和监督职责,组织和推动各团体会员、民办社科研究机构以及重点联系单位开展学术研究和学术活动,促进国内外学术交流。同时,推动和促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作。

  三是组织和推动全省社科界为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议,开展咨询服务等各种智力开发活动,促进社科研究成果的转化和应用。

  四是开展社会科学课题调研、社会科学优秀成果评审活动和社会科学优秀专家、学术带头人评选活动,对社会科学工作先进单位和先进个人予以表彰。

  二、省社科联决算单位构成

  省社科联部门决算包括机关本级决算和省社科联所属事业单位决算。

  1.省社科联机关本级

  2.省社会科学活动中心

  3.河南社会科学杂志社

  第二部分

  省社科联2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:河南省社会科学界联合会

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,858.71

一、一般公共服务支出

30

413.76

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

127.73

五、教育支出

34

3.85

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

872.04

六、其他收入

7

10.31

七、文化体育与传媒支出

36

117.96

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

377.73

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

49.32

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

41.85

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

1,996.74

本年支出合计

51

1,876.52

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

5.93

年初结转和结余

24

189.45

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

120.55

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

303.75

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

200.61

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,186.19

总计

58

2,186.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

部门:河南省社会科学界联合会

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,996.74

1,858.71

0.00

0.00

127.73

0.00

10.31

201

一般公共服务支出

415.21

415.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

415.21

415.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

415.21

415.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

29.40

29.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

29.40

29.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

29.40

29.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

958.47

820.44

0.00

0.00

127.73

0.00

10.31

20606

社会科学

958.47

820.44

0.00

0.00

127.73

0.00

10.31

2060603

  社科基金支出

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

948.07

810.04

0.00

0.00

127.73

0.00

10.31

207

文化体育与传媒支出

118.00

118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

118.00

118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

118.00

118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

377.73

377.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

377.73

377.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

340.30

340.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

37.43

37.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49.32

49.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

49.32

49.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

36.70

36.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

12.62

12.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.60

48.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

48.60

48.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

48.60

48.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门:河南省社会科学界联合会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,876.52

1,066.30

714.44

0.00

95.77

0.00

201

一般公共服务支出

413.76

413.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

413.76

413.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

413.76

413.76

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.85

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.85

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

3.85

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

872.04

183.63

592.64

0.00

95.77

0.00

20606

社会科学

852.45

183.63

573.05

0.00

95.77

0.00

2060603

  社科基金支出

10.40

0.00

10.40

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

842.05

183.63

562.65

0.00

95.77

0.00

20699

其他科学技术支出

19.59

0.00

19.59

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

19.59

0.00

19.59

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

117.96

0.00

117.96

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

117.96

0.00

117.96

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

117.96

0.00

117.96

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

377.73

377.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

377.73

377.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

340.30

340.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

37.43

37.43

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49.32

49.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

49.32

49.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

36.70

36.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

12.62

12.62

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.85

41.85

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.85

41.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

41.85

41.85

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:河南省社会科学界联合会

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,858.71

一、一般公共服务支出

28

413.76

413.76

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

3.85

3.85

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

776.26

776.26

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

117.96

117.96

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

377.73

377.73

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

49.32

49.32

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

41.85

41.85

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,858.71

本年支出合计

49

1,780.74

1,780.74

0.00

年初结转和结余

23

132.83

年末结转和结余

50

210.79

210.79

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

132.83

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,991.53

总计

54

1,991.53

1,991.53

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:河南省社会科学界联合会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,780.74

1,066.30

714.44

201

一般公共服务支出

413.76

413.76

0.00

20129

群众团体事务

413.76

413.76

0.00

2012901

  行政运行

413.76

413.76

0.00

205

教育支出

3.85

0.00

3.85

20508

进修及培训

3.85

0.00

3.85

2050803

  培训支出

3.85

0.00

3.85

206

科学技术支出

776.26

183.63

592.64

20606

社会科学

756.67

183.63

573.05

2060603

  社科基金支出

10.40

0.00

10.40

2060699

  其他社会科学支出

746.27

183.63

562.65

20699

其他科学技术支出

19.59

0.00

19.59

2069999

  其他科学技术支出

19.59

0.00

19.59

207

文化体育与传媒支出

117.96

0.00

117.96

20799

其他文化体育与传媒支出

117.96

0.00

117.96

2079999

  其他文化体育与传媒支出

117.96

0.00

117.96

208

社会保障和就业支出

377.73

377.73

0.00

20805

行政事业单位离退休

377.73

377.73

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

340.30

340.30

0.00

2080502

  事业单位离退休

37.43

37.43

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49.32

49.32

0.00

21005

医疗保障

49.32

49.32

0.00

2100501

  行政单位医疗

36.70

36.70

0.00

2100502

  事业单位医疗

12.62

12.62

0.00

221

住房保障支出

41.85

41.85

0.00

22102

住房改革支出

41.85

41.85

0.00

2210201

  住房公积金

41.85

41.85

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:河南省社会科学界联合会

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1066.32

893.34

172.98

30101

基本工资

133.10

133.10

 

30102

津贴补贴

143.22

143.22

 

30103

奖金

62.66

62.66

 

30104

社会保障缴费

51.01

51.01

 

30107

绩效工资

72.12

72.12

 

30199

其他工资福利支出

11.65

11.65

 

30201

办公费

12.10

 

12.10

30202

印刷费

0.67

 

0.67

30203

咨询费

1.60

 

1.60

30204

手续费

0.17

 

0.17

30205

水费

1.66

 

1.66

30206

电费

20.18

 

20.18

30207

邮电费

3.47

 

3.47

30208

取暖费

17.53

 

17.53

30209

物业管理费

17.86

 

17.86

30211

差旅费

4.38

 

4.38

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

30213

维修(护)费

2.93

 

2.93

30216

培训费

0.52

 

0.52

30217

公务接待费

0.93

 

0.93

30226

劳务费

0.04

 

0.04

30228

工会经费

7.90

 

7.90

30229

福利费

10.19

 

10.19

30231

公务用车运行维护费

63.85

 

63.85

30239

其他交通费用

0.50

 

0.50

30299

其他商品和服务支出

6.27

 

6.27

30301

离休费

98.62

98.62

 

30302

退休费

269.81

269.81

 

30303

退职(役)费

4.00

4.00

 

30311

住房公积金

41.85

41.85

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.30

5.30

 

31002

办公设备购置

0.23

 

0.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省社会科学界联合会

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

95

18

65

0

65

12

91.52

25.6

63.85

0

63.85

2.07

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开:08表

部门:河南省社会科学界联合会

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:我单位2015年无政府性基金预算及决算。

 

第三部分

  省社科联2015年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计2186.19万元,支出总计2186.19万元,与2014年相比,收、支总计各增加92.95万元,增长4.4%。主要原因:根据省社科联工作需要,增加了当年的人员经费和项目经费支出预算。

  二、收入决算情况说明

  省社科联本年收入合计1996.74万元,其中:财政拨款收入1858.71万元,占93.09%;经营收入127.73万元,占6.4%;其他收入10.31万元,占0.5%。

  三、支出决算情况说明

  省社科联本年支出合计1876.52万元,其中:基本支出1066.3万元,占56.8%;项目支出714.44万元,占38.1%;经营支出95.77万元,占5.1%。

  四、财政拔款收入支出决算总体情况说明

  省社科联2015年财政拔款收支总决算1991.53万元。与2014年相比,财政拨款收支总计各增加60.98万元,增长3.2%。主要原因:根据省社科联工作需要,增加了当年的人员经费和项目经费支出预算。

  五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明

  省社科联2015年一般公共预算财政拔款支出年初预算为1533.6万元,支出决算为1780.74万元,完成年初预算的116.1%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出413.76万元,占23.2%;教育(类)支出3.85万元,占0.2%;科学技术(类)支出776.26万元,占43.6%;文化体育与传媒(类)支出117.96万元,占6.6%;社会保障和就业(类)支出377.73万元,占21.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出49.32万元,占2.8%;住房保障(类)支出41.85万元,占2.4%。

  (一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)。年初预算为400.6万元,支出决算为413.76万元,完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因:根据相关政策,人员经费有所增加。

  (二)教育(类)进修及培训(款)。年初预算为29.4万元,支出决算为3.85万元,完成年初预算的13.1%。决算数小于预算数的主要原因:2015年组织培训次数为1次,费用为3.85万元,剩余培训经费未安排培训项目。

  (三)科学技术(类)社会科学(款)。年初预算为685.1万元,支出决算为756.67万元,完成年初预算的110.4%。决算数大于预算数的主要原因:根据省社科联工作需要,增加省社科联项目经费开支。

  (四)科学技术(类)其他科学技术(款)。年初预算为0万元,支出决算为19.59万元。决算数大于预算数的主要原因:该经费为2014年电力改造前期经费结转资金,加大结转资金消化能力。

  (五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)。年初预算为0万元,支出决算为117.96万元。决算数大于预算数的主要原因:根据省社科联工作需要,2015年追加人生与伴侣杂志社等项目经费。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为321.7万元,支出决算为377.73万元,完成年初预算的117.4%。决算数大于预算数的主要原因:根据相关政策,提高离退休人员经费。

  (七)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)。年初预算为48.2万元,支出决算为49.32万元,完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因:2015年新增人员,增加了医疗保险支出。

  (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为48.6万元,支出决算为41.85万元,完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因:按照省直机关住房资金管理中心政策要求,省社科联按要求缴纳公积金后有剩余。

  六、一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明

  省社科联2015年一般公共预算财政拔款基本支出1066.3万元,其中:人员经费893.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费172.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明

  省社科联2015年“三公”经费财政拔款支出预算为95万元,支出决算为91.5万元,完成预算的96.3%。主要原因:省社科联严格控制“三公”经费开支范围,相应减少支出。2015年“三公”经费财政拔款支出决算数比2014年增加5.4万元,增长6.3%。主要原因:2014年已经审批的一因公出国团组因故未能出行,2015年省社科联因公出国(境)工作任务和人次较2014年有所增长,相应增加了“三公”经费。具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费25.6万元,完成预算的142.2%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组2个,全年因公出国(境)累计7人次。

  决算数大于年初预算数的主要原因:2015年省社科联因工作需要,因公出国(境)工作任务和人次有所增长,相应增加了因公出国(境)经费支出。

  决算数比2014年增加6.74万元,增长35.7%。主要原因:2014年已经审批的一因公出国团组因故未能出行,2015年省社科联因工作需要,经省政府审批,因公出国(境)工作任务和人次较2014年有所增长,相应增加了因公出国(境)经费支出。

  (二)公务用车购置及运行费63.85万元,完成预算的98.2%,其中公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费63.85万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  决算数小于年初预算数的主要原因:2015年省社科联进一步加强节能减排工作,严格管理控制公务用车的出行及维护等。

  决算数比2014年减少0.03万元,下降0.05%。主要原因:2015年省社科联进一步加强节能减排工作,严格管理控制公务用车的出行及维护等。

  (三)公务接待费2.1万元,完成预算的17.5%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待32批次、235人次。

  决算数小于年初预算数的主要原因:自中央八项规定出台以来,省社科联严格按照要求控制公务接待范围,减少公务接待开支。

  决算数比2014年减少1.31万元,下降38.4%。主要原因:自中央八项规定出台以来,省社科联严格按照要求控制公务接待范围,减少公务接待开支。

  八、政府性基金预算财政拔款支出决算情况说明

  省社科联2015年无政府性基金预算和决算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  省社科联2015年机关运行经费支出164.87万元,比2014年增加38.93万元,增长30.9%。主要原因:2015年,物业管理费等增加,调研差旅次数增多等造成2015年机关运行经费增加。

  (二)政府采购支出情况。

  省社科联2015年政府采购支出总额25.1万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出25.1万元。授予中小企业合同金额25.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25.1万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,省社科联共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

  根据《河南省财政厅关于编制2014年省级部门预算(草案)的通知》(豫财预﹝2013﹞200号)文件中“仅有一般性项目支出的部门,不再开展项目绩效评价”的要求,省社科联项目均为一般性项目,2015年,省社科联共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的“除财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)群众团体事务(款):是指省社科联用于保障机构正常运行、开展日常业务等活动的支出。行政运行(项):是指为保障省社科联各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

  科学技术(类)社会科学(款):是指用于社会科学方面的支出。其他社会科学(项):是指其他用于社会科学研究方面的支出。

  九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。